Помогите, пожалуйста!
Купили комплектующие, которые по накладным реализовали Покупателю. Оказалось, что прислали не те комплектующие. Их надо вернуть, а взамен получить другие. Как все это правильно отразить документально? Ведь мы покупали их с НДС, а при возврате в накладной НДС выделять не можем. Если указать цену без НДС, то будет разница в суммах. Что-то совсем запуталась.
Сначала должна быть возвратная накладная от нашего Покупателя, а потом от нас? Нужны ли какие-нибудь акты и возврат денег?
Помогите разобраться.
Спасибо